Formulario W-4 Explicación

Su retención de impuestos federales depende de las tablas de impuestos Servicio de Impuestos Internos y su Formulario W-4. Ambos son necesarios para calcular con precisión el importe de la retención. Usted escribe su número de derechos y el estado civil en la W-4. Entonces su patrón coincide con la información con la tabla de impuestos relevante para determinar la retención.


Propósito de la W-4

  • Video: Tutorial Formulario W-9

    Formulario W-4 ha sido desarrollado por el IRS, que administra los impuestos federales. Debido a la retención de impuestos federales se basa en situaciones personales y financieros de los empleados, los empleados deben llenar su propio W-4. Por ejemplo, en la que podría ser de una sola y clasificarse para dos asignaciones, otro empleado puede estar casado y es elegible para tres asignaciones. Sin la W-4, es difícil para un empleador para calcular la retención correspondiente.

Cuando llenar el Formulario

  • Video: Como completar el formulario forma W8BEN

    Se supone que los empleadores para dar a todos los nuevos empleados un formulario W-4 para completar. El empleado completa el formulario y lo envía a su empleador a tiempo para su primer procesamiento de la nómina. El IRS ha dado instrucciones a los empleadores a retener en el tramo impositivo más alto de individual con cero descuentos si un empleado no presenta un formulario W-4. Los empleados también deben completar un formulario W-4 cuando su situación personal o financiera ha cambiado, como la que se casaron o ganaron un dependiente.

Completar el Formulario

  • Cada asignación que usted afirma en el formulario W-4 corresponde a una cantidad que reduce sus ingresos gravables y aumenta su salario neto. Al completar el formulario, reclamar sus deducciones personales de las líneas A a la G y poner el total en la línea H. Mantener esta sección para sus registros. Rellene el certificado de provisión de retención en la parte inferior de la página 1, incluyendo su estado civil en la línea 3 y asignaciones en la línea 5. Dar a esta sección para su empleador. Si tiene varios puestos de trabajo o piensa detallar sus deducciones o créditos de reclamación o ajustes de ingreso en su declaración de impuestos, complete la página 2.

Importancia de proporcionar datos precisos

  • Si reclama más derechos de emisión que tiene derecho a recibir, el IRS puede enviar a su empleador una carta lock-in para cambiar la cantidad. La carta destaca el lock-in, independientemente de lo que su W-4 muestra. Su W-4 no es válida si no se ha completado correctamente. Por ejemplo, si usted demanda "eximir" en la línea 7 del certificado de provisión de retención más los subsidios en la línea 5, la forma no es válida porque estás bien excluidos de retención, en cuyo caso debe reclamar exento, o estás sujeto a la retención, en cuyo caso debe solicitar ayudas . Los empleados que presenten una falsa W-4 pueden enfrentarse a una multa de $ 500 del IRS.

Impacto en la declaración de impuestos

  • Su W-4 es estrictamente para fines de retención de nómina. No se utiliza para determinar su responsabilidad real en el tiempo del impuesto. Aún así, el importe de la retención influye directamente si obtendrá un reembolso o pagar impuestos. Usted puede reducir su reembolso o saldo adeudado al completar con precisión su W-4. También puede modificar la cantidad de su reembolso o el recibo de la contribución, ajustando el número de derechos de emisión dentro de lo razonable. Por ejemplo, la reducción de sus derechos totales se traduce en más impuestos retenidos, menos impuestos adeudados y probablemente un reembolso que se puede aplicar a otros gastos.

Artículos Relacionados