Consejos sobre impuestos para las ventas directas

Primer plano de mujer llenar el papeleo de impuestos.
Primer plano de mujer llenar el papeleo de impuestos. (Imagen: Kenishirotie / IStock / Getty Images)

La venta directa ofrece a los empresarios la flexibilidad al mismo tiempo ganar un ingreso. El vendedor directo determina cuánto o qué tan poco para trabajar y establece los objetivos de ventas personales basadas en esas horas. Como contratistas independientes, se requiere que los vendedores directos que pagar impuestos sobre sus ingresos. Estos son algunos consejos para minimizar su factura de impuestos sobre la renta como vendedor directo.

Los gastos de puesta en marcha

Puede deducir los gastos de inicio del primer año estás en el negocio, o capitalizar los gastos y deducir una parte cada año. Si usted espera mayores ventas en los próximos años, la capitalización de los gastos de inicio le permitirá recibir una deducción fiscal parcial durante varios años. Si desea reducir el ingreso gravable para el primer año, se debe deducir los gastos de inicio de ese año. gastos de inicio están las de estudiar diversas empresas de venta directa, costes de formación y la compra de un kit de iniciación, y pueden ser deducated al 100 por ciento hasta $ 5,000.You debe adjuntar una declaración de intención para su declaración de impuestos.

Los gastos de viaje

Los vendedores directos mostrar sus productos en las fiestas caseras y presentaciones de los proveedores. Muchos de sus proveedores también llevan a cabo conferencias periódicas que ofrecen formación sobre nuevos productos, técnicas de venta y comercialización del negocio. Viajar a estos eventos a menudo incurre en transporte, alojamiento, comida y otros gastos. Estos gastos se pueden deducir en su declaración de impuestos. Mantener registros para cada viaje relacionados con la empresa, incluyendo el kilometraje del vehículo, recibos y un diario de transacciones en efectivo. Tomar notas sobre estos registros que indican la fecha y el propósito de cada fecha de viaje.

Oficina en casa

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Si mantiene el espacio en su residencia con el fin de dirigir su empresa, por lo general puede deducir los costos asociados con ese espacio de su impuesto sobre la renta. La deducción permitida es la relación de los metros cuadrados de la oficina para el total de pies cuadrados de la casa, se aplica a la hipoteca de intereses, impuestos de propiedad, seguros, reparaciones y depreciación, así como los servicios públicos. Por lo tanto, si su residencia es de 2.000 pies cuadrados, y se utiliza una habitación de 200 pies cuadrados exclusivamente como una oficina en casa, se puede deducir el 10 por ciento de los gastos de sus impuestos anuales de ingresos. La clave para determinar si reúne los requisitos para la deducción oficina en casa es que la habitación o espacio debe ser utilizado exclusivamente para la realización de negocios.

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